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审计陈述
发布:安博电竞中国官方网站下载地址   更新时间:2023-04-22 23:33:27

  ABC公司:咱们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财政报表,包含200 年 月 日的财物负债表、200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财政报表附注。 一、管理层对财政报表的职责依照企业管帐原则和《企业管帐准则》的规则编制财政报表是ABC公司管理层的职责。这种职责包含:(1)规划、施行和保护与财政报表编制相关的内部操控,以使财政报表不存在因为作弊或过错而导致的严重错报;(2)挑选和运用恰当的管帐方针;(3)作出合理的管帐估量。 二、注册管帐师的职责 咱们的职责是在施行审计作业的根底上对财政报表宣布审计定见。咱们依照我国注册管帐师审计原则的规则履行了审计作业。我国注册管帐师审计原则要求咱们恪守作业道德标准,方案和施行审计作业以对财政报表是否不存在严重错报获取合理确保。 审计作业触及施行审计程序,以获取有关财政报表金额和宣布的审计根据。挑选的审计程序取决于注册管帐师的判别,包含对因为作弊或过错导致的财政报表严重错报危险的点评。在进行危险点评时,咱们考虑与财政报表编制相关的内部操控,以规划恰当的审计程序,但意图并非对内部操控的有 效性宣布定见。审计作业还包含点评管理层选用管帐方针的恰当性和作出管帐估量的合理性,以及点评财政报表的整体列报。 咱们信任,咱们获取的审计根据是充沛、恰当的,为宣布审计定见供给了根底。 三、审计定见 咱们以为,ABC公司财政报表现已依照企业管帐原则和《企业管帐准则》的规则编制,在所有严重方面公允反映了ABC公司200 年12月31日的财政状况以及200 年度的运营效果和现金流量。 我国注册管帐师: 我国注册管帐师: 我国 二○○ 年 月 日 财政审计陈述范文三 根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计作业定见(通教审[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx校园20xx年x月至20xx年x月的财政收支状况及其他经济活动进行了审计,并延伸审计了校园食堂账目。本次审计采取了就地审计的方法,并根据《教育系统内部审计作业规则》(教育部17号令),施行了必要的审计程序。咱们的审计以校园供给的有关财政账目、管帐凭证、财政报表及相关的材料为根据,xx校园对供给材料的实在性和完整性担任。本次审计作业得到了xx校长和其他有关人员的活跃合作,作业完结顺畅。审计成果如下: 一、被审计单位根本状况 二、审计期间被审计单位财政收支及财物负债状况 (一)20xx年x月至20xx年x月财政收支状况 (二)20xx年12月末财物、负债及净财物状况 (三)基建修理工程和大型物资收购状况 (四)食堂及小卖部运营状况 三、审计点评定见 审计成果表明,20xx年x月至20xx年12月xx校园财政管理能履行国家的财经法规,管帐核算根本契合《事业单位管帐准则》的规则,校园的财政收支根本实在,经济活动根本合法。内部操操控度根本健全,校园财政管理做到民主、揭露,经费运用实施一支笔审阅,内审小组活跃参与校园行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平潮小学任职期间,可以较好地恪守国家的财经纪律,严重事项做到团体决议计划,财政开销揭露通明。但在详细的财政收支管理上,还存在以下需求纠正和改善的方面。 四、审计中发现的问题 五、审计定见及主张 为了进一步标准xx校园的财政管理作业,咱们提出如下审计定见和主张: 针对本次审计所反映的问题,校园应依照有关准则规则,拟定切实可行的整改措施,并将整改措施和执行状况自收到本陈述之日起二个月内报教育审计办公室。 xx审计组 二Oxx年x月x日

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